智洋创新招股说明书

智洋创新科技股份有限公司  
招股说明申报稿)  
本次发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A 股)  
不超过 3,826.1512 万股  
人民币 1.00 元  
每股面值  
每股发行价格  
发行后总股本  
预计发行日期  
拟上市的交易所和板块  
【】元  
不超过 15,304.6047 万股  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所科创板  
公司本次公开发行股份不超过 3,826.1512 万股人民币普通  
股,不涉及股东公开发售股份,本次公开发行的股份数量不  
低于公司发行后股本总额的 25%。  
本次发行安排  
保荐人(主承销商)  
招股说明书签署日期  
民生证券股份有限公司  
【】年【】月【】日  
1-1-1  

智洋创新科技股份有限公司  
招股说明申报稿)  
声 明  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证何与  
之相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
1-1-2  

智洋创新科技股份有限公司  
招股说明申报稿)  
重大事项提示  
本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真  
阅读本招股说明书正文的全部内容,对公司的风险做全面了解。  
一、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险  
(一)技术和产品持续创新的风险  
公司业务主要集中在输电电的智能运维管理领域领域系在国  
家智能电网建设的背景下快速发展起来的新兴细分领域领域涉及的技术广泛,  
涵盖了电力检测、网络通信、数据采集与处理、人工智能、图像处理和模式识别  
等,新产品、新技术在该领域的形成、发展及迭代速度较快。  
随着大数据工智能和区块链等新兴技术的深入发展司必须尽可能准  
确地把握新技术发展动向和趋势,将前沿技术与公司现有技术、产品有效结合。  
若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势技术新产品开发失败或是开发完成  
后不符合市场需求可能面临核心技术落后品升级迭代滞后和创新能力不  
足的风险。  
(二)对电力行业及电网公司依赖的风险  
公司是一家电力智能运维分析管理系统提供商过对输电电环  
节设备运行状况的智能监测及数据分析供集监控警、  
联动于一体的智能运维分析管理系统告期内司的客户主要集中在  
电力行业要为国内各级电网公司及下属企业司所处行业与国内电网建设  
紧密相关果未来我国宏观经济形势力行业政策体制或电网公司相关政策  
出现较大变化致电网公司经营状况不佳或者智能电网力物联网建设速度  
放缓,将会对本公司的财务状况和经营成果造成不利影响。  
(三)市场竞争加剧风险  
随着国家电网坚强智能电网与电力物联网发展战略的不断推进司输电线  
路智能运维分析管理系统电站智慧消防系统等产品获得快速发展来随着  
市场需求持续增加业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高争对手数  
量也会有所增加司将面临市场竞争加剧的风险而对公司经营业绩造成不  
1-1-3  

智洋创新科技股份有限公司  
利影响。  
招股说明申报稿)  
(四)业绩季节性波动的风险  
报告期内,公司主营业务收入存在较明显的季节性波动,上半年收入较少,  
下半年尤其是第四季度收入较高行业公司如申昊科技相股份亿嘉和等  
也存在类似的季节性波动要是因为电网公司及下属企业具有严格的计划采购  
制度算约束较强力系统的投资立项申请一般集中在每年四季度年年  
初对上一年的立项项目进行审批,合同项目的执行与实施相对集中于下半年。  
报告期各期,公司分季度主营业务收入情况如下:  
单位:万元  
2019 年  
2018 年  
2017 年  
项目  
金额  
比例  
4.14%  
金额  
762.76  
比例  
3.48%  
金额  
497.06  
比例  
3.63%  
1,359.67  
6,315.30  
6,706.61  
18,472.46  
32,854.04  
第一季度  
第二季度  
第三季度  
第四季度  
合计  
19.22%  
20.41%  
3,301.45  
4,865.90  
15.06%  
22.20%  
1,059.37  
2,851.92  
9,270.10  
13,678.45  
7.74%  
20.85%  
56.23%  
12,987.72  
21,917.84  
59.26%  
67.77%  
100.00%  
100.00%  
100.00%  
注:上表分季度数据未经审计。  
由于公司的人力成本发投入等支出在年度内发生较为均衡而导致公  
司净利润的季节性波动较明显半年净利润一般明显少于下半年常在第一  
季度存在亏损。公司业绩存在较为显著的季节性波动风险。  
二、发行前滚存未分配利润的安排  
2020 4 14 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司  
首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案意公司本次发行完成前所滚  
存的未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。  
三、本次发行概况  
公司本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条款的第  
一套上市标准:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计  
净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一  
年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。  
1-1-4  

下载权限

查看
  • ¥{{right.value}}
    {{right.value}}
    免费下载
    评论后下载
    登录后下载

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
您有每天免费下载所有资源次的特权,今日剩余 已取得下载权限
招股书

科思科技招股说明书

2020-5-8 0:00:00

招股书

美迪凯招股说明书

2020-5-12 0:00:00

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索